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常德市归国华侨联合会 2025年度部门决算公开

来源: 发布时间:2026-08-05 11:12:27 【字体:小 大】


常德市归国华侨联合会

2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

(1)负责内外的联系及日常工作运转,承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。

(2)负责文电、会务、接待、财务、机要、安全、保密、综合治理、绩效考核、公车管理等工作。

(3)负责机关思想作风和纪检监察等工作。

(4)负责组织人事、劳资、编制、离退休人员等工作,推动党建带侨建,指导基层侨联组织建设。

(5)负责海外侨胞及其社团的联络联谊、引资引智等工作,促进侨胞与我市在经济、科技等方面的交流,推动“德企出海、德品出境”。

(6)负责侨联重大活动的举办,负责制定工作规划、工作计划,承担重要文件、文稿的起草。

(7)负责来我市侨胞等外宾的邀请、考察和本会人员的出访,并配合有关部门处置涉侨重大或突发事件。

(8)牵头推动全市侨联系统改革、指导区县(市)侨联改革和常德高校侨联建设。

(9)负责会领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市归国华侨联合会内设机构包括:本单位内设科室2个,所属事业单位0个。

内设科室分别是:办公室、维权科。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。常德市归国华侨联合会2025年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2025年部门决算编制范围的为常德市归国华侨联合会单位本级。

第二部分    部门决算表


 

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第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计231.79万元。与上年相比,减少3.38万元,降低1.44%,主要是因为人员减少。支出总计231.79万元。与上年相比,减少3.38万元,降低1.44%,主要是因为人员减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员、机关运转、侨界交流联谊项目等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计231.79万元,其中:财政拨款收入218.29万元,占94.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.5万元,占5.82%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计231.79万元,其中:基本支出193.90万元,占83.65%;项目支出37.88万元,占16.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计218.29万元。与上年相比,减少16.88万元,减少7.18%,主要是因为人员减少。财政拨款支出总计218.29万元。与上年相比,减少16.88万元,降低7.18%,主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出218.29万元,占本年支出合计的83.65%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.88万元,降低7.18%,主要是因为人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出218.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出173.86万元,占79.69%;社会保障和就业支出(类)支出34.61万元,占15.86%;住房保障(类)支出9.72万元,占4.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为228.51万元,支出决算数为218.29万元,完成年初预算的95.53%,其中:

1.一般公共服务(类)港澳台事务(款)事业运行(项)。

年初预算为188.71万元,支出决算为148.58万元,完成年初预算的78.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.38万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整追加。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.99万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为17.19万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的71.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调整。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:月基础绩效奖年中追加。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为9.28万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的63.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为13.34万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的72.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整。

按照支出功能分类,一般公共服务支出事业运行方面的支出规模较大,主要是:工资福利支出,2025年度决算数为131.52万元,占财政拨款支出总额的60.25%,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保支出、住房公积金等方面;对个人和家庭的补助28.76万元,占财政拨款支出总额的13.12%,主要用于退休人员退休费等方面;商品和服务支出58.13万元,占财政拨款支出总额的26.63%,主要用于办公费、邮电费、其他交通费、工会经费、福利费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出193.91万元,其中:

人员经费160.16万元,占基本支出的82.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.75万元,占基本支出的17.40%,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.32万元,完成预算的46.4%;与上年相比减少1.8万元,降低43.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位主要负责人空缺,未配备司机,未使用公车,车辆维修维护费用减少。决算数小于上年数的主要原因是未配备司机,未使用公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。2025年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为0万元,由于本年决算数为零无法计算百分比;与上年相比减少0.18万元,降低100%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。常德市归国华侨联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0.18万元,降低100%。决算数小于预算数的主要原因是未配备司机,未使用公车。决算数小于上年数的主要原因是未配备司机,未使用公车。截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为2.32万元,完成预算的154%;与上年相比较少1.53万元,降低39.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,减少接待。2025年度共接待来访团组5个、来宾35人次,主要是外宾接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出57.06万元,比上年决算数增加16.24万元,增长39.78%。主要原因是:人员工资福利调整。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元;2025年本单位开支培训费0万元;2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(由于政府采购金额为零,无法计算百分比),其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%,由于授予小微企业合同金额为零,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,由于货物采购金额为零,无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,由于工程采购金额为零,无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。由于服务采购金额为零,无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金17.2万元。其中,一般公共预算项目2个17.2万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,国有资本经营预算项目0个0万元,社会保险基金预算项目0个0万元。

(二)绩效评价结果。

2025年度本部门(单位)整体支出全年预算数228.51万元,执行数231.79万元,完成预算的101.44%,绩效自评得分97.42分,评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因:

1.在如何做好侨界群众政治思想引领上,工作方式方法还比较单一;在承接海外联谊文化交流活动时,形式、内容和载体亟须改善创新;在开展招商引资工作时,工作举措还需更进一步细化实化;在开展为侨服务维护侨益方面,侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

2.业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够,无法适应绩效管理工作愈加规范、严格,越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手,业务管理不够精细,指标设置有待进一步完善。

下一步改进措施:

1.科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制年度预算草案,不断强化预算资金约束力,提高预算资金使用效益,统筹规划预算资金,确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求,不让制度仅存于纸面上;二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目,若其他资金有结余,先向财政及相关部门提出申请,得到批准后方将结余资金用于资金不足项目,严禁未经批准随意调剂资金用途;三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3.加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查,对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。在今后的工作中,我们将紧跟市委市政府部署,进一步解放思想、强化举措、改进作风、凝心聚力,努力推动侨联事业取得新突破,为创新突破产业突围做出应有的侨界贡献。

(三)评价结果应用情况。

加强绩效自评结果应用,以此为契机,及时在我会内部开展自查。加强内部控制,减少相应风险,根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施,切实强化绩效监督,做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。

拟按要求在规定的时间内在门户网站公示,接受公众监督。

第四部分    名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分   附 件

2025年度常德市归国华侨联合会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

我会属市财政预算全额拨款机关单位,统一社会信用代码:13430700779003909B,单位负责人:李雨芳(临时负责人)。单位内设维权科、办公室,无下属单位或机构。

我会2025年末单位人员行政事业编制数9人,其中在岗在编人员8人,无临聘人员。

(二)部门主要职责

常德市归国华侨联合会主要承担宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;确保各级侨联依法开展活动;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;指导全市侨联组织的业务工作。弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流。密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制定侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2025年12月31日部门资产总额23.62万元,其中:流动资产0万元、非流动资产23.62万元,负债总额0.0938万元,净资产总额23.522万元。

2.部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入228.51万元,年内调整预算3.28万元,决算收入231.79万元,其中:一般公共预算拨款218.29万元,事业收入0万元,其他收入13.5万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计275.46万元。

2025年部门年初预算支出228.51万元,其中:基本支出211.31万元,项目支出17.2万元。部门决算支出231.79万元,其中:基本支出193.9万元,项目支出37.89万元。

年末结转结余0万元。

(四)部门绩效目标

保障归国华侨7人年度生活补助;开展好侨界联络联谊活动,做好“侨胞之家”阵地的运营工作,做好招商引资、侨法宣传及维护侨益工作。

我会2025年度绩效目标如下:

(1)产出指标

①数量指标。邀请海外客商参观考察人数20人以上,招商引资次数2次以上,开展联络联谊活动次数3次以上,侨法宣传活动次数1次以上,归国华侨补助发放7人。

②质量指标。党建工作考核达标率100%,质量达标率100%,慰问及资助对象精准率100%。

③时效指标。各项工作在12月 31日之前完成,各项工作按计划完成及时率100%。

④成本指标。成本支出控制在预算额度内,支出合理合规。

(2)效益指标

①经济效益指标。争取海内外华侨捐赠10万元。

②社会效益指标。提升常德的国际知名度,基本解决广大侨界群众解决生活中的实际问题,提高广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

(3)满意度指标

服务对象及海外侨胞满意度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.基本支出预算、决算情况

2025年基本支出年初预算211.31万元,其中:人员经费169.25万元、公用经费42.06万元。年内调整预算46.95万元,全年可执行预算合计275.46万元。

2025年基本支出决算193.90万元,其中:人员经费160.16万元、公用经费33.74万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位:万元

序号

 

项   目

2024

年决

算

2025

年预

算

2025

年决

算

2025年决算较年 初预算增+(减-)

2025年决算较上 年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

工资福利出

153.49

150.95

131.52

-19.43

-12.87%

-21.97

-14.31%

2

一般商品服务支出

40.82

42.06

33.74

-8.32

-19.78%

-7.08

-16.53%

3

对个人和家庭补助

16.96

18.3

28.64

10.34

56.5%

11.68

68.87%

4

合计

211.27

211.31

193.90

-17.41

-8.24%

-17.37

-8.22%

上表反映,2025年基本支出决算较年初预算减少17.41万元,减幅8.24%,主要原因人员减少,工资福利支出和公用经费减少,对个人和家庭补助增加。

2025年基本支出决算较2024年决算减少17.37万元,减幅8.22%,主要原因是预算压减。

3.三公经费支出情况

2025年三公经费支出决算2.32万元,其中:公务接待费2.32万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)支出0万元。三公经费决算与预算数、上年数对比情况明细情况如下:

单位:万元

序号

 

项   目

2024

年决

算

2025

年预

算

2025

年决

算

2025年决算较年 初预算增+(减-)

2025年决算较上 年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

公务接待费

3.85

1.5

2.32

0.82

54.67%

-1.53

-39.74%

2

公务用车运行 维护费

0.18

3.5

0

-3.5

-100%

-0.18


3

因公出国(境) 支出

0

0

0

0

0%

0


4

合计

4.03

5

2.32

-2.68

-53.6%

-1.71

-42.43%

上表反映,2025年三公经费决算较年初预算减少 2.68万元,减幅53.6%,主要原因是公车运行维护费减少,公务接待费用增加。2025年三公经费决算较去年决算数减少1.71万元,减幅42.43%,主要原因是2025年公务用车支出减少,公务接待费用增加。

(二)项 目支出情况

2025年项目支出年初预算17.20万元,上年结转0万元,年内调整预算6.39万元,全年可执行预算合计38.2万元。

2025年项目支出决算37.88万元,年末结转结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支

无

六、部门整体支出绩效情况

1.重点工作完成情况

①强化理论武装,着力思想政治引领

一是开展学习教育。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,会党组以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉,坚持深学细悟,组织党员干部原原本本学、研讨交流学、警示教育学、融入日常学,真正做到学懂弄通、理解透彻、入脑入心、见行见效。同时,坚持围绕中心、服务大局,引导党员干部在学习教育中筑牢政治忠诚、锤炼坚强党性、锻造过硬作风、厚植为民情怀、激发进取精神、发挥侨界优势,为常德经济社会发展贡献出侨界独特力量。截至目前,开展各类学习(警示)活动14场次,开展学习研讨24人次,查找出7类问题8个具体表现。

二是抓好巡察整改。2025年八届市委五轮巡察对我会开展了巡察工作,会党组针对巡察反馈的问题,多次召开会议制定实施方案和整改措施,逐项分解任务清单,把问题整改作为全会当前首要政治任务,并作为推动侨联工作提质增效的难得契机,狠抓落实。截至目前,20个具体问题整改工作已基本完成。

三是强化思想引领。通过中心组学习、专题研讨等形式,组织机关干部深入学习习近平总书记重要论述和深入贯彻中央八项规定学习教育精神,进一步筑牢思想政治基础。开辟了党的二十大和二十届一中、二中、三中全会宣传专栏,宣传党的创新理论和方针政策。

四是筑牢ysxt防线。健全ysxt研判会议制度,对第一季度、上半年侨联系统意识形态工作进行全面梳理,召开专门会议,分析意识形态领域存在的问题,进一步掌握侨界思想动态和舆论情况,维护侨界意识形态安全。

②凝聚奋进合力,着力服务中心大局

一是强化引资引智。根据市委组织部安排,我会进一步对海外重点涉侨人员进行了摸底,完善了《海外人才库》相关信息。加强与侨商侨领的日常联系沟通,邀请来常考察洽谈,积极搭建海外侨商与招商部门、园区间的桥梁。今年邀请9名海外华商侨领来常参加德商恳谈会,效果良好。目前有美国杜兰大学医学院教授孙立春(美籍华人)的创新医用创面敷料、华人徐霞英自主品牌护肤品跨境电商等项目正在持续跟进中。邀请省侨商会来石门开展“携手石门·共促县域经济高质量发展”活动,通过产业对接、项目合作等方式实现优势互补。

二是引导创新创业。积极联系团结海内外留学生,组织和引导广大留学生回国创新创业。今年共推荐4家优秀侨企参加省侨联新侨创新创业大赛,其中创客期2家,成长期2家。市侨青委组织会员企业围绕跨境电商业务开展培训,服务外贸产业发展,积极对接海外资源,助力杰新纺织等园区企业寻找海外订单,力争在对外贸易等方面助力地方发展,不断提升社会影响力。

三是开展公益活动。开展扶侨帮困工作,今年的4户重点帮扶群众帮扶资金4万元已全部发放到位。市侨商会副会长顾鸿峰向石门县教育基金会捐款10万元,用于助力乡村振兴事业发展,彰显侨商的社会责任与担当精神。市侨青委开展了乡村助教活动,组织侨青委会员赴石门育红完小开展助学助教公益活动。孙立春教授6月为临澧县捐赠价值220万元的医用敷料等医疗物资。

③强化为侨服务,着力解决“急难愁盼”

一是依法维护侨益。按照省侨联要求组织侨联系统干部参加调解员线上培训5次,全面提高了调解员的调解能力。联合致公党,深入紫菱小学、中山外语学校等单位开展侨法宣传活动,营造了学法守法尊法用法的良好氛围。

二是提升服务能力。坚持每月走访一次重点侨眷和侨界代表人士,今年来走访徐奇男等10余名归侨侨眷,增进了与他们和海外侨胞的感情。为有困难的侨界群众提供个性化的服务,如帮助华侨袁祖文提供侨胞便捷就医通道、多次帮助侨胞翻译外国证件等。围绕侨胞事业发展所需,全力配合华人徐霞英、归国留学生王子术做好国内市场考察、市场信息对接等工作。结合传统节日,组织开展新春、清明、端午等4次联络联谊活动。

三是推进教育交流。筹划开展侨界青少年暑期教育交流活动,进一步增进海内外侨界青少年对家乡常德的了解,增强他们的文化自信与民族认同感。

四是强化阵地建设。抓好市侨胞之家建设,发挥示范引领和辐射作用。今年共依托侨胞之家开展了4次大型联络联谊活动,利用官网、微信公众号等广泛宣传活动,今年来共在官网及微信公众号发布动态类信息20余篇,总阅读量达3701次,营造了浓厚的爱侨护侨氛围。

2.绩效目标完成情况

(一)部门产出指标完成情况

1.数量指标。邀请海外客商参观考察人数近35人,开展招商引资次数2次,开展联络联谊活动次数3次,侨法宣传活动次数2次,归国华侨补助7人发放到位。

2.质量指标。党建工作考核达标率100%,质量达标率100%,慰问及资助对象精准率100%。

3.时效指标。各项工作均已在12月31日之前完成,各项工作按计划完成及时率100%。

4.成本指标。成本资金总额控制在预算资金内。

(二)部门效益指标完成情

1.经济效益指标。

经济效益指标。争取海内外华侨捐赠446.36万元。

2.社会效益指标。

社会效益指标。基本解决了广大侨界群众解决生活中的实际问题,提高了广大常德籍海外游子对海内外同胞同根文化的认同感和向心力。

3.满意度指标。

服务对象及海外侨胞满意度96%。

七、存在的问题及原因分析

2025年,市侨联的各项工作取得了较好成绩,但随着世情、国情、侨情的不断变化,与党的要求、广大侨胞的期待相比,我们仍存在着问题和不足。

在如何做好侨界群众政治思想引领上,工作方式方法还比较单一;在承接海外联谊文化交流活动时,形式、 内容和载体亟需改善创新;在开展招商引资工作时,工作举措还需更进一步细化实化;在开展为侨服务维护侨益方面,侨联服务资源、能力和手段存在不足等等。

业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室对绩效管理工作认识高度不够,无法适应绩效管理工作愈加规范、严格,越加量化、细化的高标准要求。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手,业务管理不够精细,指标设置有待进一步完善。

八、下一步改进措施

1.科学编制预算。按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制年度预算草案,不断强化预算资金约束力,提高预算资金使用效益,统筹规划预算资金,确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.规范资金使用。一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求,不让制度仅存于纸面上;二是严禁随意使用资金。对于没有足额预算的项目,若其他资金有结余,先向财政及相关部门提出申请,得到批准后方将结余资金用于资金不足项目,严禁未经批准随意调剂资金用途;三是落实预算执行分析。及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3.加强监督管理。对预算资金的使用情况进行跟踪检查,对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。在今后的工作中,我们将紧跟市委市政府部署,进一步解放思想、强化举措、改进作风、凝心聚力,努力推动侨联事业取得新突破,为创新突破产业突围做出应有的侨界贡献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用,以此为契机,及时在单位内部开展自查。加强内部控制,减少相应风险,根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施,切实强化绩效监督,做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。拟按要求在规定的时间内在门户网站公示,接受公众监督。

十、其他需要说明的况

无

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