索引号: | DW040-20220905-481403 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 市侨联 | 发文日期: | 2022-09-05 |
常德市侨联2021年部门决算公开
常德市侨联
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分常德侨联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市侨联单位概况
一、部门职责
(1)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
(2)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;确保各级侨联依法开展活动;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
(3)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
(4)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
(5)制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;指导全市侨联组织的业务工作。
(6)弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流。
(7)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(8)加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
(9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。 根据市编委办核定,市侨联内设科室2个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是:办公室和维权科。
现共有编制人员8人,其中行政编制人员6人,劳务派遣人员2人;退休干部3人。
(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市侨联本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 206.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 172.25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 10.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 17.26 | |||||
9 | 十九、住房保障支出 | 22 | 7.08 | |||||||
本年收入合计 | 10 | 206.59 | 本年支出合计 | 23 | 206.59 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | |||||
总计 | 13 | 206.59 | 总计 | 26 | 206.59 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 206.59 | 206.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 172.25 | 172.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20125 | 港澳台事务 | 148.25 | 148.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012501 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012502 | 一般行政管理事务 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012550 | 事业运行 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 44.12 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 206.59 | 153.59 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 172.25 | 129.25 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20125 | 港澳台事务 | 148.25 | 113.25 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012501 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012502 | 一般行政管理事务 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012550 | 事业运行 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 44.12 | 9.12 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 172.25 | 172.25 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 22 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 23 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | …… | ||||||||
8 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 206.59 | 本年支出合计 | 24 | 206.59 | 206.59 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 26 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 27 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 28 | ||||||
总计 | 14 | 206.59 | 总计 | 29 | 206.59 | 206.59 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 206.59 | 153.59 | 53.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 172.25 | 129.25 | 43.00 |
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20125 | 港澳台事务 | 148.25 | 113.25 | 35.00 |
2012501 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | 0.00 |
2012502 | 一般行政管理事务 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
2012550 | 事业运行 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 44.12 | 9.12 | 35.00 |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 97.42 | 302 | 商品和服务支出 | 42.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 24.90 | 30201 | 办公费 | 2.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.17 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 26.81 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.86 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 7.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.12 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.46 134609.4 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.34 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.46 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.67 | ||||||
人员经费合计 | 110.88 | 公用经费合计 | 42.71 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 10 | 5 | 0.00 | 5 | 30 | 5.02 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 2.38 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。
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注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计206.59万元。与上年相比,减少13.18万元,减少6%,主要是因为严格落实相关文件要求,进一步压减公用经费支出。支出总计206.59万元。与上年相比,减少12.37万元,减少5.65%,主要是因为严格落实相关文件要求,进一步压减公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计206.59万元,其中:财政拨款收入206.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计206.59万元,其中:基本支出153.59万元,占74.34%;项目支出53万元,占25.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计206.59万元,与上年相比,减少13.18万元,减少6%,主要是因为严格落实相关文件要求,进一步压减公用经费支出。财政拨款支出总计206.59万元。与上年相比,减少12.37万元,减少5.65%,主要是因为严格落实相关文件要求,进一步压减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出206.59万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少12.37万元,减少5.65%,主要是因为严格落实相关文件要求,进一步压减公用经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出206.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出172.25万元,占83.38%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占4.84%;社会保障和就业支出17.26万元,占8.35%;住房保障支出7.08万元,占3.43%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为154.75万元,支出决算数为206.59万元,完成年初预算的133.5%,其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 2011399其他商贸事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:为更好发挥侨联优势,开展招商引资工作,追加经费。
2、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)2012501行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为34.20万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年开展了老归侨中秋节活动,开展了党史学习教育等。
3、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)2012502一般行政管理事务(项)。
年初预算为23.25万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的77.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实相关文件要求,进一步压减经费支出。
4、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款) 2012550事业运行(项)。
年初预算为77.03万元,支出决算为52.00万元,完成年初预算的67.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实相关文件要求,进一步压减经费支出。
5、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)2012599其他港澳台事务支出(项)。
年初预算为35万元,支出决算为44.12万元,完成年初预算的126.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:包含临聘人员2021年度工资。
6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2012999其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:省侨联拨付扶侨帮困、侨务工作专项资金。
7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)2013405华侨事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:省侨联气排球赛费用。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)207999其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:拍摄《常德归侨档案》纪录片。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项)。
年初预算为12.95万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按照相关文件标准对退休人员进行实际发放。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2080502事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.5万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照相关标准对退休干部实际发放绩效奖金。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。
年初预算为6.52万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公积金缴纳基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出153.59万元,其中:人员经费110.88万元,占基本支出的72.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等;公用经费42.71万元,占基本支出的27.81%,主要包括办公费、物业管理费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为5.02万元,完成预算的11.17%,其中:
因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开展海外交流联谊活动,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是受疫情影响未开展海外交流联谊活动。
公务接待费支出预算为30万元,支出决算为2.38万元,完成预算的7.93%,决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响导致外宾公务交流减少,与上年相比减少4.54万元,减少65.65%,减少的主要原因是新冠疫情影响导致外宾公务交流减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是本年度未进行公务车置换;与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是本年度未进行公务车置换。
公务用车运行维护费支出预算为5万元,支出决算为2.65万元,完成预算的52.95%,决算数小于预算数的主要原因是持续增强我会干部节约意识和责任意识,规范公务用车使用与维修程序;与上年相比增加0.75万元,增加39.33%,增加的主要原因是本年度赴区县调研和开展活动次数较多。
(二)“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算2.38万元,占47.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元,占52.69%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为2.38万元,全年共接待来访团组19个、来宾226人次,主要是省侨联来常调研督导气排球筹备情况、省侨联省侨青委来常开展招商引资活动、省人大来常开展新侨创新创业调研、株洲市侨联来常参观学习以及区县(市)侨联来常汇报工作等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元,主要是油费、过路费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费支出42.71万元,比年初预算数增加19.46万元,增长83.70%,主要原因是:拍摄《常德归侨档案》纪录片(已被学习强国平台收录);开展老归侨中秋联谊活动;承办全省侨界气排球赛活动。比上年决算数减少7.89万元,减少15.59%,主要原因是:一是2020年度经费支出包含换届费用,21年未召开换届费用;二是持续增强我会干部节约意识和责任意识,严格财经纪律,严守八项规定,进一步压缩经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费0.40万元,主要用于在召开半年工作推进会暨党史学习教育现场会,人数30人,内容为全市侨联系统半年度工作推进会暨党史学习教育现场会,此会议为三类会议,按照年初工作安排,结合党史学习教育开展,会议时间共2天,第一天赴石门夹山镇爱国主义教育基地参观学习,第二天召开全市侨联系统半年度工作推进会。会议预算0.5万元;
2021年本单位开支开支培训费0万元;
2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的26.32%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,“特困侨务人员慰问”、“归国华侨生活补助”和“侨界交流和联谊”共涉及资金53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出206.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出情况良好,完成了2021年设定的整体绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无部门决算中项目绩效自评。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
(一)机构、人员构成
常德市侨联下设维权科、办公室,不含下属单位或机构;共有行政编制8人,临时工作人员2人,退休人员3人。
(二)单位主要职责
(1)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
(2)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;确保各级侨联依法开展活动;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
(3)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
(4)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来常投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
(5)制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;指导全市侨联组织的业务工作。
(6)弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流。
(7)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央、省有关部门和市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(8)加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
(9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(三)财务情况
2021年度收入合计206.59万元,其中:财政拨款收入206.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2021年度支出合计206.59万元,其中:基本支出153.59万元,占74.34%;项目支出53万元,占25.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)绩效目标
目标1:争取签约上亿元投资项目1个;
目标2:争取300万元以上的社会捐赠;
目标3:争取10万元以上资金对困难侨界群众进行慰问;
目标4:开展1期侨务知识培训班。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1.部门整体支出情况
2021年度收入206.59万元,其中财政拨款收入206.59万元;支出总计206.59万元。
2021年度财政拨款基本支出153.59万元,主要包括:工资福利支出97.42万元,商品和服务支出42.71元,对个人和家庭的补助13.46万元。
2021年度项目支出53万元。
2.部门预算收支决算情况
2021年度收入206.59万元,其中财政拨款收入206.59万元;支出总计206.59万元万元。
3. “三公经费”支出使用和管理情况
2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.02万元,比年度预算下降88.84%。其中,因公出国境费用0万元,公务用车购置及运行费2.65万元,公务接待费2.38万元,比年度预算下降88.84%,比2020年下降43.08%。
(二)项目支出情况
项目支出共53万元,主要是印刷费1.52万元,邮电费0.65万元,劳务费0.84万元,其他商品和服务支出49.99万元
三、政府性基金预算支出情况
我会无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我会无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我会无国有资本经营预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1.提高政治站位,在画好团结同心圆中凸显侨界引领力
着力加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于侨务工作的重要论述,及时传达贯彻十九届六中全会、省第十二次党代会及市第八次党代会精神,切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。
认真做好思想引领。强化意识形态监管,争取思想引领、组织支撑、作风感染、典型激励等方法,始终坚持党建带侨建,将侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围,做到“党有号召,侨有行动”。举办“侨心向党”湖南省侨界气排球赛,得到了一致好评。
扎实开展党史学习教育。紧紧围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题,先后赴石板滩镇、韶山、草坪镇、夹山镇等地开展4批次党史学习教育现场教学活动。组织全体党员干部观看了庆祝中国共产党成立100周年大会,动员邀请了19名来自国内外的侨界朋友撰文畅谈感悟。在全省侨联系统党史知识竞赛中荣获第2名。
全力抓好巡察整改工作。2020年常德市侨联接受市委巡察组巡察,会党组高度重视,多次召开会议制定实施方案和整改措施,逐项分解任务清单,把问题整改作为全会当前首要政治任务。截至2021年5月,巡察反馈的10个问题已全部整改完成。
2.找准发展定位,在服务经济社会发展中彰显侨界生命力
深化招商引资。今年经我会牵线搭桥成功引进四个外资项目,其中桃源县互联网车险平台项目每年为当地政府增加净收益2000万元以上,柳叶湖跨境电商体验中心已于12月12日正式开业,北欧湖南投资管理有限公司与临澧县人民政府签订了投资11亿元的“湘西北物流园”项目,鼎城区北欧总部经济示范区项目有望近期正式签约。
搭建优质平台。联合市科技局、市工信局、市市场监管局在常德高新区为“常德市侨界创新创业创投基地--德侨苑”授牌,宣告常德市侨界企业聚集发展的平台正式搭建。聚集侨资侨智的“德侨苑”,将成为常德吸引广大海内外侨胞、归国留学生前来投资兴业、创新创业的一个重要平台。
加强组织建设。全市侨联系统干部队伍进一步配齐配强,市侨联机构改革后增加编制3人,各区县(市)侨联都选配了一批政治素质高、业务能力强的侨联干部,部分区县(市)通过换届还推选了一批热心侨联事业的兼职副主席。印发了《常德市归国华侨联合会关于印发<常德市侨联关于加强基层侨联建设实施办法>的通知》,在各区县(市)实现了街道侨联组织建设全覆盖,着力推进基层侨联在为大局服务和为侨服务上实现更大作为,该工作纳入了市委统战部的年度考核。多方自筹资金70余万元用于市级450㎡的侨胞之家建设。
调研侨情需求。与市委统战部联合开展了“访侨企、办实事、开新局”活动,发放调查问卷,详细了解侨资企业的经营状况、存在的困难以及需要解决的问题,并及时向上反映加以解决。在全市机关、企事业单位和学校等开展侨情摸底,进一步掌握全市侨情。以人大、政协换届为契机,积极推荐了侨界人大代表候选人和政协委员,引导侨界群众有序参与社会管理和公共服务,传递好侨界声音。
3.明确工作本位,在依法护侨爱侨中增强侨界凝聚力
强化服务能力。与市委统战部联合举办了为期一周的全市侨务工作暨侨界人士培训班,组织区县(市)侨联主席前往长沙、株洲、湘潭等地进行学习考察交流,组织侨联工作者参加省侨联基层干部培训班等,通过学习交流,增长知识,交流经验,互鉴做法,不断提升侨联干部的综合能力水平。继续开展春节走访慰问活动,共发放慰问金近10万元。
提升助力效能。高位推动“我为侨界群众办实事”实践活动深入开展,确定了“市侨联第五届委员会委员与困难学生一对一助学、市侨商会会员与残障人士一对一助残、市留学生联谊会与石门县育红完小一对一助教”的特色“三助”活动。以宣讲国学家风、亲子教育为主导内容的“侨爸爸·侨妈妈”公益讲座,在市委统战部、市委党校等单位深受好评,倡导的“父母好好学习,孩子天天向上”的教育理念深入人心。
创新服务体系。与常德市中级人民法院印发了《关于开展涉侨纠纷诉调对接工作的意见(试行)》和《关于侨联组织和特邀调解员协助调解涉侨民商事纠纷案件的意见(试行)》,进一步保障广大侨界人士的合法权益。继续开展春节等传统节假日的走访慰问活动。组织老归侨、侨界代表人士开展“侨胞同喜 明月传情”中秋联谊活动。拍摄了《归去来兮—常德侨联档案》纪录片,这是常德有史以来第一次讲述常德老归侨的故事。
七、存在的问题及原因分析
1.由于市侨联人员和经费不足,全市侨情普查开展次数较少,对全市侨情家底掌握不够全面。
2.财务管理、经费使用有待进一步规范。
3.财务人员的管理和教育培训要进一步加强。
4.市侨联作为市直群团机关,年度工作不仅有市直机关党建、绩效考评、精神文明和综治平安单位创建等日常需要完成的各项任务,还要完成参政议政、引资引智、挂钩帮扶、乡村振兴等服务大局工作,开展侨企侨胞侨情和社情民意调查研究、加强海内外侨联组织社团侨胞联络联谊、侨联基层组织和侨胞之家建设、参与社会治理和维护侨界群众权益等基础性工作,以及开展其他社会服务工作,存在业务工作经费偏少的突出问题。
八、下一步改进措施
1.希望市级财政统筹考虑经济社会发展、物价水平提升等因素,进一步加大对侨联部门工作经费投入,提高预算标准。
2.希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训,提高绩效工作水平。
3.进一步落实有关文件精神,抓好财务管理工作。建立健全预算绩效管理体系,要实时开展绩效监控,合理使用资金。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《常德市侨联整体绩效评价指标表》评分,市侨联得分88分。总的来说市侨联的各项工作推进良好,基础有待加强。
十、其他需要说明的情况
无。